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[计划总结] 关于治理不正当交易行为自查自纠报告

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发表于 2020-6-19 21:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于治理不正当交易行为自查自纠报告

按照市委《关于对不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》精神及县治贿办的安排部署,我局以“讲正气、树新风”主题教育活动为契机,认真开展了治理商业贿赂自查自纠评估验收工作。通过开展宣传发动、调查摸底、自查自纠、“回头看”、整改提高等一系列步聚和措施,确保了我局治理商业贿赂工作正常有序进行,现将我局开展治理不正当交易行为自查自纠评估验收情况汇报如下:


一、自查自纠工作开展情况


(一)领导重视,机构健全。为切实加强对不正当交易行为自查自纠和依法查处商业贿赂案件工作的领导,真抓实干,抓出成效。我局成立了由局长为组长,纪检组长为副组长,其他班子成员为成员的开展不正当交易行为自查自纠及依法查处商业贿赂案件工作领导小组。


(二)调查研究,制订方案。结合本部门、本单位实际,经过认真研究,制定了《关于开展治理商业贿赂工作的实施方案》,对治理商业贿赂工作进行了安排部署。


(三)、力戒形式,扎实工作。为确保自查自纠工作取得实效,我局主要采取以下措施开展工作。一是大力开展宣传工作。加大宣传教育力度,开展警示教育,组织学习警示教育资料和典型案例汇编和上级开展此项工作的精神。提高干部职工对开展不正当交易行为自查自纠意义的认识,营造良好的宣传氛围。二是畅通举报、投诉渠道,设立了举报箱,公布了举报电话及传真,有效扩大案件线索来源。三是各科室开展自查自纠。按照方案要求,在科室内部开展自查自纠工作,认真规范工作程序,检查档案是否齐全,采取有效措施加强和改进工作中的不足。四是组织人员进行检查。在科室自查自纠之后,局组织有关科室人员进行互查
,从中发现问题和不足,加以整改,进一步使房产管理工作纳入规范化、程序化、法制化轨道。


二、自查自纠结果


按照文件要求,我局主要对重点部门开展了自查自纠工作。在此项工作中,坚持自查自纠与检查监督并重,坚持自查自纠与检查相结合,各相关科室认真开展了自查自纠,对所涉及的各个环节、岗位、人员、资金进行了认真梳理,逐一登记,摸清了基本情况,其中共涉及三个业务部门、人员十余人,通过这次自查自纠,没有发现我局存在不正当交易和违规违纪行为等问题。


三、存在问题和不足


(一)宣传教育的形式不够多样化,宣传力度不是很到位。


(二)管理不够规范、有关制度建设还需进一步健全。


(三)少数人员存在思想认识偏差,认为事不关己,不需要进行重点学习、理解。


四、下步工作打算


针对查找出来的问题,在今后的工作中把治理商业贿赂工作做为一项长期工作来抓,结合局中心工作和内部管理,进一步规范行为、提高效能,加大执法力度,逐步形成有效、完善的预防商业贿赂工作长效机制。将从以下几方面着手,加强治理商业贿赂工作力度。


一是加强行政效能监察工作,不断深化专项治理工作。将治理商业贿赂专项工作作为构建教育、制度、监督并重的惩防体系的一项重要内容,加强考核和监督,提高依法管理、依法行政和清正廉洁的意识。


二是加强信息沟通,落实和完善规章制度。多与纪检监察部门及有关职能部门沟通,严格从源头上杜绝腐败现象的发生。


三是加强培训,提高专项治理工作的有效性。结合“讲正气、树新风”主题教育活动,对全体干部职工进行再教育,提高业务能力和工作水平,确保专项治理工作有效深入开展。


第三篇:金融行业治理商业贿赂自查报告


xx年4月末至5月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习,加深领会,充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际,对照联社三信联[xx]25号文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。


现将近阶段自查情况汇报如下:


一、对授权授信管理的自查


经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务,无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。


二、对储蓄业务的自查


经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定,无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。


三、对房屋租赁及装修的自查


经查我社出租房屋2间,年租金为6600元,符合当地房屋租赁的市场价格;无重大的房屋装修工程,即使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费用范围内进行装修。


四、对中间业务的自查


经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务,交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费,后者目前不收取手续费,均无不正当交易的行为。


五、对会计结算的自查


经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作,能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销,并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。


六、对不良资产处置的自查


经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔,金额25.6万元,均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的行为。


七、无不正当交易行为的投诉和举报


自查情况总结:


通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看,我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为;也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。


但是,目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生,从这一点上,我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作,同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐,不断完善。


第四篇:学校治理商业贿赂自查报告[1]1


花园学校


关于治理商业贿赂的自查报告


一直以来,花园小学廉洁自律、依法治校,严格遵守财经纪律,现将本年度以来治理商业贿赂工作自查情况汇报如下:


一.收费工作


我校严格遵照四川省教育厅、物价局、财政厅、三台县教育局、物价局、财政局、《三治贿[2014]1号》精神,对小学生收取作业本费15元/生每期,期末和学生进行结算,有学生作业本结算的签字表,并进行了公示。


多年以来,我校无虚设收费项目等乱收费行为。


二.教辅资料


一直以来,学校从未向学生推荐和组织征订教辅资料,在此期间,新华文轩书店在校外设置教辅资料销售点,学生自愿认购。


三.校服


多年以来,我校从未为学生订购过校服。


四.招生工作


一直年以来,我校严格遵守招生纪律,没有任何生源学校和个人协助、参与非法招生活动 、有偿招生。


五.我校项目建设等均经学校领导班子集体讨论决定,并进行校务公开,严格按程序操作。


六.对教学仪器采购、各类大宗物资采购,我校都实行了先填写大额资金使用书,报请县教育局审批后,再按相关规定进行采购。


花园小学








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