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[计划总结] 区审计局2021年工作总结及2022年工作计划

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发表于 2021-10-21 22:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
区审计局2021年工作总结及2022年工作计划


今年以来,区审计局以习新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习总书记关于审计工作的重要指示精神,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,围绕区委提出“加快建设珠江—西江经济带工业港口新区,打造面向东盟和粤港澳大湾区,更好服务‘一带一路’开放合作的现代化产业新城”奋斗目标,解放思想、担当实干、突出重点,强化审计监督和“经济体检”职责,各项审计工作都能够顺利开展。现将工作情况汇报如下:


一、2021年审计工作开展情况


(一)以党建为引领,聚焦主责主业,积极开展各项审计工作


按照年初区委审计委员会批准的审计项目计划,2021年我局共安排审计项目15个,其中重大政策措施落实情况跟踪审计4个(每个季度1个),区本级预算执行和其他财政收支情况审计1个,经济责任履行情况审计 2个,自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计2个(黄练镇黄惠卿、卢善庆同志,蒙公镇黄长文、刘家宝同志),征地拆迁资金专项审计调查2个(石卡镇、XX街道),公共投资项目审计4个。区委临时安排审计项目2个。目前各项审计项目已全部开始实施,已完成的审计项目8个。


我局注重在审计工作中加强党建工作,全局15名干部职工,党员干部就占了11名,入党积极分子2名,党员比例达73%,这样保证了我区审计工作的正确政治方向,把政治贯穿审计工作始终,按照区委、区政府意图安排审计,聚集区委、区政府决策部署实施审计,做到区委、区政府的工作重点抓什么,审计就审什么,把党旗插在每一个审计组之中,让党旗飘扬在每一块审计工作阵地中,充分引导党员干部先锋性来完成各项审计任务。


时刻牢记习总书记关于审计不是评功摆好的,审计就是挑毛病的指示精神,聚焦审计职责,以精准高效揭示问题作为XX审计工作出发点,为我区高质量发展提供审计力量。在今年实施的2020年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计,延伸审计73个部门单位,重点关注财政资金运行风险、化解存量隐性债务等方面,揭示了区本级预算执行方面存在的6个问题、财政财务管理方面存在的8个问题、固定资产管理使用方面存在的3个普遍性问题,以及项目管理和财政资金绩效管理等方面的问题,针对发现的问题报送了两期《审计专报》、撰写审计信息3条。黄练镇、蒙公镇党政主要领导经济责任履行情况审计,揭示了履行经济责任方面存在的主要问题23个,其中多付工程款19.31万元,自然资源保护方面存在的问题13个,针对发现的问题报送了一期《审计要情》,并得到了区主要领导的批示。


(二)强化内部审计工作,将风险和隐患化解在萌芽状态


今年我局积极强化内部审计工作,要求各乡镇(街道)、区直各单位和国有企业建立单位内审机构或者明确履行内审职责的内设机构和联系人,目前已经有32个单位成立了内设机构或者明确履行内审机构职责股室,督促各单位建立健全和完善内部审计工作制度,制定预防性制度措施,规范内部审计工作,及时发现风险隐患,将风险和隐患化解在萌芽状态。


(三)加强审计整改工作,充分发挥审计规范管理、促进改革作用


区审计局抓好审计发现问题整改的督促检查指导,加强和推动被审计单位边审边改、即审即改和举一反三,避免“屡审屡犯”,积极协调解决整改过程中存在的困难和问题。同时,加强对审计成果的研究分析,认真总结各个领域哪些方面容易出问题,哪些是普遍性问题,哪些是制度性缺陷,举一反三,深化改革,完善制度机制,实现“整改一个问题、促进一片规范”的综合效应。


二、存在的主要问题


一是审计视野不宽,审计任务重与力量不足的矛盾突出。二是上级临时交办事项多,同时受人员少、专业力量弱等影响,审计项目深度不够。三是干部知识结构和业务能力还远不能完全适应新形势的要求。四是审前调查环节比较薄弱,导致揭示问题不深刻不充分,后续的现场审计、报告撰写等工作环节效率不高。


三、2022年工作思路


(一)充分发挥审计揭示问题的职责,对于XX区重点领域、重大资金、重要投资项目、重要部门要实现审计全覆盖,为区委、区政府“预警”重大风险和隐患,切实发挥好防未病的作用。


(二)对上级重点关注的资金,比如基层“三保”、政府债务、政府专项债资金、乡村振兴资金等,我们要在上级审计之前审计一次,在上级审计之前排查风险和隐患。


(三)对于上级实施的涉及XX区的审计项目,及时跟进审计情况,发现有重大问题及时向区委区政府汇报,尽量做到边审边改。


(四)发挥党建引领审计工作的作用。区委、区政府确定的方向就是我们审计的方向,在审计工作中注重利用党员干部比例高的特点优势发挥党员先进性,牢牢坚持和把握党对审计工作的领导这一原则。


四、工作建议


一是关于明年的审计项目一些建议。自区审计局成立以来,还没有开展过国有企业主要领导的经济责任审计,去年对原市委市政府主要领导经济责任审计有不少问题是国有平台公司融资资金管理不到位而引起,而区城投集团是目前我区很多重大项目的建设业主,管理的资金较大,也是上级审计部门重点关注的内容。为了及时发现风险和隐患,建议明年开展对区城投集团的经济责任审计。


二是强化审计整改。建议区绩效督查部门能够将审计查出突出问题整改情况列入部门绩效考评范畴,推动解决问题,促进规范管理和改革,确保问题整改落地见效。同时,建议纪检监察、人大监督、组织民主生活将审计发现问题列入重点关注内容,从而形成更有效的审计整改合力。


三是加强审计队伍建设,组织党员干部“以审代学”。针对队伍力量薄弱、专业能力不足、新进人员多的问题,局党组和支部千方百计搭建学习平台,除必要的留守人员外,每个党员干部都安排进审计组,以任务倒逼组员加强学习、尽快成长,以充实和壮大审计力量。






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